2015年
清遠市委政法委員會部門決算
目 錄
第一部分 清遠市委政法委員會概況
根據(jù)有關規(guī)定不能公開。
第二部分 清遠市委政法委員會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市委政法委員會2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第二部分 清遠市委政法委員會2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門:市委政法委 | | | | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 841.73 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 721.45 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 147.88 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 8.1 |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、資源勘探信息等支出 | 17 | 12.67 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 40.32 |
六、其他收入 | 6 | 0.34 | 六、科學技術支出 | 19 | 0.00 |
…… | 7 | | …… | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合計 | 9 | 842.07 | 本年支出合計 | 22 | 930.42 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | 結余分配 | 23 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 11 | 174.01 | 年末結轉和結余 | 24 | 85.66 |
其中:項目支出結轉和結余 | 12 | 150 | 其中:項目支出結轉和結余 | 25 | 61.31 |
總計 | 13 | 1016.08 | 總計 | 26 | 101.61 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門: | 市委政法委 | | | | | | | 單位:萬元 | |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 842.07 | 841.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 632.76 | 632.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 631.76 | 631.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政運行 | 443.28 | 443.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013105 | 專項業(yè)務 | 182.46 | 182.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
22999 | 其他支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
2299901 | 其他支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
支出決算表
公開03表
部門: 市委政法委 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 930.42 | 776.23 | 154.19 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
201 | 一般公共服務支出 | 721.45 | 579.93 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 720.45 | 578.93 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政運行 | 443.28 | 443.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 專項業(yè)務 | 271.15 | 129.63 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:市委政法委 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 841.73 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 721.45 | 721.45 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 147.88 | 147.88 | 0.00 |
| 3 | | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 4 | | 四、資源勘探信息等支出 | 18 | 12.67 | 12.67 | 0.00 |
| 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 40.32 | 40.32 | 0.00 |
| 6 | | 20 | | | ||
| 7 | | 21 | | | ||
本年收入合計 | 9 | 841.73 | 本年支出合計 | 23 | 930.42 | 930.42 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 150.00 | 年末結轉和結余 | 24 | 61.30 | 61.30 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 150.00 | | 25 | | | |
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
總計 | 14 | 991.73 | 總計 | 28 | 991.73 | 991.73 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
| | | | | 公開05表 |
部門: | 市委政法委 | | | 單位:萬元 | |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 930.42 | 776.23 | 154.19 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 721.45 | 579.93 | 141.52 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
20131 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 720.45 | 578.93 | 141.52 | |
2013101 | 行政運行 | 443.28 | 443.28 | 0.00 | |
2013105 | 專項業(yè)務 | 271.15 | 129.63 | 141.52 | |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 147.88 | 147.88 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | |
21505 | 工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | |
2150599 | 其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 | 12.67 | 0.00 | 12.67 | |
221 | 住房保障支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 40.32 | 40.32 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:市委政法委 單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 343.59 | 302 | 商品和服務支出 | 147.71 |
30101 | 基本工資 | 252.18 | 30201 | 辦公費 | 46.52 |
30102 | 津貼補貼 | 1.39 | 30202 | 印刷費 | 7.66 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 41.20 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.18 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 3.20 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 3.99 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 48.82 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 284.93 | 30211 | 差旅費 | 32.33 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 112.36 | 30213 | 維修(護)費 | 10.59 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 3.02 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.17 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.34 |
30307 | 醫(yī)療費 | 1.79 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 64.65 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 17.93 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 21.78 |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 106.13 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
| | | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| | | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| | | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| | | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| | | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| | | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| | | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| | | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| | | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| | | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| | | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| | | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 贈與 | 0.00 |
人員經費合計 | 628.52 | 公用經費合計:147.71 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公開07表 | ||||||||||||
部門: | 市委政法委 | | | | | | 單位:萬元 | |||||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
37.20 | 3.50 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 5.00 | 22.12 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 21.79 | 0.34 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公開08表 |
部門: | 市委政法委 | | | | | | 單位:萬元 | |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120901 | 城市公共設施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
…… | …… | | | | | | | |
| | | | | |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分 清遠市委政法委員會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
市委政法委2015年度總收入1016.08萬元,其中本年收入842.07萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入841.73萬元,比上年決算數(shù)增加140.84萬元,增長20 %。
2.其他收入174.01萬元,比上年決算數(shù)減少5.09萬元,下降4 %。
(二)年度支出總體情況
市委政法委2015年度總支出1016.08萬元,其中本年支出930.42萬元。具體情況如下:
一般公共服務(類)支出721.45萬元,主要用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、專項業(yè)務、社會保障和就業(yè)支出等,比上年決算數(shù)增加28.25 萬元,增長4%。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
市委政法委2015年度財政撥款收入合計842.07萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入841.73萬元,比年初預算數(shù)減少40萬元,增長3 %。
(二)2015年度財政撥款支出說明
市委政法委2015年度財政撥款支出合計930.42萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出721.45萬元,比年初預算數(shù)增加(減少40萬元,下降3%。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
市委政法委2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.12萬元,完成預算37.2萬元的59%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算3.5萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為21.78萬元,完成預算28.7萬元76%;公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算5萬元的7%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。