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      2015年清遠市委政法委員會部門決算補充說明

      時間:2018-03-31 14:32:39 來源:市委政法委 訪問量: -
      【字體:

      2015年

      清遠市委政法委員會部門決算

      目       錄

      第一部分   清遠市委政法委員會概況

      根據(jù)有關規(guī)定不能公開。

      第二部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第二部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算表

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      部門:市委政法委

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      841.73 

      一、一般公共服務支出

      14

      721.45 

      二、上級補助收入

      2

      0.00 

      二、社會保障和就業(yè)支出

      15

      147.88 

      三、事業(yè)收入

      3

      0.00

      三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      16

      8.1 

      四、經營收入

      4

      0.00

      四、資源勘探信息等支出

      17

      12.67 

      五、附屬單位上繳收入

      5

      0.00

      五、住房保障支出

      18

      40.32 

      六、其他收入

      6

      0.34 

      六、科學技術支出

      19

      0.00 

       ……

      7

       

      ……

      20

       

       

      8

       

       

      21

       

      本年收入合計

      9

      842.07 

      本年支出合計

      22

       930.42

               用事業(yè)基金彌補收支差額

      10

      0.00

                      結余分配

      23

      0.00 

               年初結轉和結余

      11

      174.01 

                      年末結轉和結余

      24

       85.66

       其中:項目支出結轉和結余

      12

      150 

       其中:項目支出結轉和結余

      25

       61.31 

      總計

      13

      1016.08 

      總計

      26

       101.61

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

      (1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

      (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02表

      部門:

      市委政法委 

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項    目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      842.07

      841.73

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.34

      201

      一般公共服務支出

      632.76

      632.76

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      1.00

      1.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010101

      行政運行

      1.00

      1.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      631.76

      631.76

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013101

      行政運行

      443.28

      443.28

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013105   

      專項業(yè)務

      182.46

      182.46

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013199   

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

      6.02

      6.02

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208   

      社會保障和就業(yè)支出

      147.88

      147.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805   

      行政事業(yè)單位離退休

      147.88

      147.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501   

      歸口管理的行政單位離退休

      147.88

      147.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210   

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      8.10

      8.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21005   

      醫(yī)療保障

      8.10

      8.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2100501   

      行政單位醫(yī)療

      8.10

      8.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      215  

      資源勘探信息等支出

      12.67

      12.67

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21505   

      工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管

      12.67

      12.67

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2150599   

      其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出

      12.67

      12.67

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221   

      住房保障支出

      40.32

      40.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102   

      住房改革支出

      40.32

      40.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201   

      住房公積金

      40.32

      40.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      229   

      其他支出

      0.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.34

      22999

      其他支出

      0.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.34

      2299901

      其他支出

      0.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.34

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

      支出決算表

                                                                            公開03表

      部門: 市委政法委                                                          單位:萬元

      項    目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      930.42 

      776.23 

      154.19 

      0.00

      0.00

      0.34 

      201

      一般公共服務支出

      721.45

      579.93

      141.52

      0.00

      0.00

      0.00

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      1.00

      1.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010101

      行政運行

      1.00

      1.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      720.45

      578.93

      141.52

      0.00

      0.00

      0.00

      2013101

      行政運行

      443.28

      443.28

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013105   

      專項業(yè)務

      271.15

      129.63

      141.52

      0.00

      0.00

      0.00

      2013199   

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

      6.02

      6.02

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208   

      社會保障和就業(yè)支出

      147.88

      147.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805   

      行政事業(yè)單位離退休

      147.88

      147.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501   

      歸口管理的行政單位離退休

      147.88

      147.88

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210   

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      8.10

      8.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21005   

      醫(yī)療保障

      8.10

      8.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2100501   

      行政單位醫(yī)療

      8.10

      8.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      215  

      資源勘探信息等支出

      12.67

      0.00

      12.67

      0.00

      0.00

      0.00

      21505   

      工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管

      12.67 

      0.00 

      12.67 

      0.00

      0.00

      0.00 

      2150599   

      其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出

      12.67 

      0.00 

      12.67

      0.00 

      0.00

      0.00

      221   

      住房保障支出

      40.32 

      40.32 

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102   

      住房改革支出

      40.32

      40.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201   

      住房公積金

      40.32

      40.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

      財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      部門:市委政法委                                                          單位:萬元  

      收入

      支出

      項    目

      行次

      金額

      項    目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      841.73 

      一、一般公共服務支出

      15

      721.45 

      721.45 

      0.00 

      二、政府性基金預算財政撥款

      2

      0.00 

      二、社會保障和就業(yè)支出

      16

      147.88 

      147.88 

      0.00

       

      3

       

      三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      17

      8.10 

      8.10 

      0.00

       

      4

       

      四、資源勘探信息等支出

      18

      12.67 

      12.67 

      0.00

       

      5

       

      五、住房保障支出

      19

       40.32

       40.32

      0.00

       

      6

       

      20

       

       

       

      7

       

      21

       

       

      本年收入合計

      9

      841.73 

      本年支出合計

      23

      930.42 

      930.42 

      0.00

      年初財政撥款結轉和結余

      10

      150.00 

      年末結轉和結余

      24

      61.30 

      61.30 

      0.00

            一般公共預算財政撥款

      11

      150.00 

       

      25

       

       

              政府性基金預算財政撥款

      12

      0.00 

       

      26

       

       

       

      13

       

       

      27

       

       

      總計

      14

      991.73 

      總計

      28

      991.73 

      991.73 

      0.00

      注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

      (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

      一般公共預算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:

      市委政法委 

       

       

      單位:萬元

      項    

      本年支出合計

      基本支出  

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      930.42 

      776.23 

      154.19 

      201

      一般公共服務支出

      721.45

      579.93

      141.52

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      1.00

      1.00

      0.00

      2010101

      行政運行

      1.00

      1.00

      0.00

      20131

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      720.45

      578.93

      141.52

      2013101

      行政運行

      443.28

      443.28

      0.00

      2013105   

      專項業(yè)務

      271.15

      129.63

      141.52

      2013199   

      其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

      6.02

      6.02

      0.00

      208   

      社會保障和就業(yè)支出

      147.88

      147.88

      0.00

      20805   

      行政事業(yè)單位離退休

      147.88

      147.88

      0.00

      2080501   

      歸口管理的行政單位離退休

      147.88

      147.88

      0.00

      210   

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      8.10

      8.10

      0.00

      21005   

      醫(yī)療保障

      8.10

      8.10

      0.00

      2100501   

      行政單位醫(yī)療

      8.10

      8.10

      0.00

      215  

      資源勘探信息等支出

      12.67

      0.00

      12.67

      21505   

      工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管

      12.67 

      0.00 

      12.67

      2150599   

      其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出

      12.67 

      0.00 

      12.67

      221   

      住房保障支出

      40.32 

      40.32 

      0.00

      22102   

      住房改革支出

      40.32

      40.32

      0.00

      2210201   

      住房公積金

      40.32

      40.32

      0.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)1欄=(2+3)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:市委政法委                                                              單位:萬元

      人員經費

      公用經費

      經濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      343.59 

      302

      商品和服務支出

      147.71 

      30101

        基本工資

      252.18 

      30201

        辦公費

      46.52 

      30102

        津貼補貼

      1.39 

      30202

        印刷費

      7.66 

      30103

        獎金

      0.00 

      30203

        咨詢費

      0.00 

      30104

        其他社會保障繳費

      41.20 

      30204

        手續(xù)費

      0.18 

      30106

        伙食補助費

      0.00

      30205

        水費

      0.00 

      30107

        績效工資

      0.00

      30206

        電費

      3.20 

      30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      0.00

      30207

        郵電費

      3.99 

      30109

        職業(yè)年金繳費

      0.00

      30208

        取暖費

      0.00

      30199

        其他工資福利支出

      48.82 

      30209

        物業(yè)管理費

      0.00

      303

      對個人和家庭的補助

      284.93 

      30211

        差旅費

      32.33 

      30301

        離休費

      0.00 

      30212

        因公出國(境)費用

      0.00 

      30302

        退休費

      112.36 

      30213

        維修(護)費

      10.59 

      30303

        退職(役)費

      0.00

      30214

        租賃費

      0.00 

      30304

        撫恤金

      0.00

      30215

        會議費

      3.02 

      30305

        生活補助

      0.00

      30216

        培訓費

      0.17 

      30306

        救濟費

      0.00

      30217

        公務接待費

      0.34 

      30307

        醫(yī)療費

      1.79 

      30218

        專用材料費

      0.00

      30308

        助學金

      0.00

      30224

        被裝購置費

      0.00

      30309

        獎勵金

      0.00

      30225

        專用燃料費

      0.00

      30310

        生產補貼

      0.00

      30226

        勞務費

      0.00

      30311

        住房公積金

      64.65 

      30227

        委托業(yè)務費

      0.00

      30312

        提租補貼

      0.00

      30228

        工會經費

      17.93 

      30313

        購房補貼

      0.00

      30229

        福利費

       

      30314

        采暖補貼

      0.00

      30231

        公務用車運行維護費

      21.78 

      30315

        物業(yè)服務補貼

      0.00

      30239

        其他交通費用

      0.00

      30399

        其他對個人和家庭的補助支出

      106.13 

      30240

        稅金及附加費用

      0.00

       

       

       

      30299

        其他商品和服務支出

      0.00

       

       

       

      310

      其他資本性支出

      0.00

       

       

       

      31001

        房屋建筑物購建

      0.00

       

       

       

      31002

        辦公設備購置

      0.00

       

       

       

      31003

        專用設備購置

      0.00

       

       

       

      31005

        基礎設施建設

      0.00

       

       

       

      31006

        大型修繕

      0.00

       

       

       

      31007

        信息網絡及軟件購置更新

      0.00

       

       

       

      31008

        物資儲備

      0.00

       

       

       

      31009

        土地補償

      0.00

       

       

       

      31010

        安置補助

      0.00

       

       

       

      31011

        地上附著物和青苗補償

      0.00

       

       

       

      31012

        拆遷補償

      0.00

       

       

       

      31013

        公務用車購置

      0.00

       

       

       

      31019

        其他交通工具購置

      0.00

       

       

       

      31020

        產權參股

      0.00

       

       

       

      31099

        其他資本性支出

      0.00

       

       

       

      304

      對企事業(yè)單位的補貼

      0.00

       

       

       

      30401

        企業(yè)政策性補貼

      0.00

       

       

       

      30402

        事業(yè)單位補貼

      0.00

       

       

       

      30403

        財政貼息

      0.00

       

       

       

      30499

        其他對企事業(yè)單位的補貼

      0.00

       

       

       

      307

      債務利息支出

      0.00

       

       

       

      30701

        國內債務付息

      0.00

       

       

       

      30707

        國外債務付息

      0.00

       

       

       

      399

      其他支出

      0.00

       

       

       

      39906

        贈與

      0.00 

      人員經費合計

      628.52 

      公用經費合計:147.71

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:

      市委政法委 

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      2015年度預算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車
      購置費

      公務用車
      運行費

      小計

      公務用車
      購置費

      公務用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       37.20

       3.50

       28.70

      0.00

       28.70

       5.00

       22.12

       0.00

       21.79

       0.00

      21.79 

       0.34

      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

      (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

      (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08表

      部門:

       市委政法委

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項    

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出  

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

       0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21209

      城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2120901

      城市公共設施

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

      第三部分   清遠市委政法委員會2015年部門決算情況說明

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

      (一)年度收入總體情況

      市委政法委2015年度總收入1016.08萬元,其中本年收入842.07萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入841.73萬元,比年決算數(shù)增加140.84萬元,增長20 %。

      2.其他收入174.01萬元,比年決算數(shù)減少5.09萬元,下降4 %。

      (二)年度支出總體情況

      市委政法委2015年度總支出1016.08萬元,其中本年支出930.42萬元。具體情況如下:

      一般公共服務(類)支出721.45萬元,主要用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、專項業(yè)務、社會保障和就業(yè)支出,比年決算數(shù)增加28.25 萬元,增長4%。

      、2015年度財政撥款收入支出總表說明

      (一)2015年度財政撥款收入說明

      市委政法委2015年度財政撥款收入合計842.07萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入841.73萬元,比年初預算數(shù)減少40萬元,增長3 %。

      (二)2015年度財政撥款支出說明

      市委政法委2015年度財政撥款支出合計930.42萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出721.45萬元,比年初預算數(shù)增加(減少40萬元,下降3%。

      2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      市委政法委2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.12萬元,完成預算37.2萬元的59%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算3.5萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為21.78萬元,完成預算28.7萬元76%;公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算5萬元的7%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

      第四部分  名詞解釋

      為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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