2017年
清遠(yuǎn)市公路管理局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公路法》、《廣東省公路路政管理?xiàng)l例》,按照國(guó)家和省市交通主管部門的有關(guān)規(guī)定,編制和組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的公路行業(yè)管理制度。
(二)參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施經(jīng)省、市批準(zhǔn)的公路建設(shè)計(jì)劃。
(三)領(lǐng)導(dǎo)本市各縣(市、直)公路局管理工作。
(四)按照分級(jí)分類管理的原則,負(fù)責(zé)公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的審核工作,參與市管公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理;指導(dǎo)縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)市管公路的路政管理,查處違反路政法規(guī)行為;指導(dǎo)縣(市、直)路政管理工作。
(六)負(fù)責(zé)本市養(yǎng)路費(fèi)等公路規(guī)費(fèi)的征稽工作和養(yǎng)路費(fèi)切塊包干資金的使用安排。
(七)負(fù)責(zé)以市公路管理局為投資主體的非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路的管理。
(八)推廣應(yīng)用公路科技項(xiàng)目成果,促進(jìn)公路行業(yè)科技進(jìn)步。
(九)加強(qiáng)公路行業(yè)的精神文明建設(shè),實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作。
(十)承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無(wú)下屬預(yù)算單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。2016年9月30日,我單位機(jī)構(gòu)改革,部門預(yù)算總額也隨之變化,其中清遠(yuǎn)市佛岡公路局、清遠(yuǎn)市英德公路局、清遠(yuǎn)市陽(yáng)山公路局、清遠(yuǎn)市連州公路局、清遠(yuǎn)市連南公路局、清遠(yuǎn)市連公路局等六個(gè)單位移交地方管理,其預(yù)算由市財(cái)政直接轉(zhuǎn)移到各縣財(cái)政;清遠(yuǎn)市直屬公路局和清遠(yuǎn)市清新公路局等二個(gè)單位獨(dú)立編制部門預(yù)算。直屬事業(yè)單位共三個(gè),分別為:清遠(yuǎn)市公路管理局應(yīng)急搶險(xiǎn)中心、清遠(yuǎn)市公路工程質(zhì)量監(jiān)理檢測(cè)站和清遠(yuǎn)市公路勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院,上述三個(gè)單位屬于自負(fù)盈虧單位,不列入本部門預(yù)算編制范圍。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:局本級(jí)設(shè)置十一個(gè)科室,分別為辦公室、總工程師辦公室、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、路政管理科、安全生產(chǎn)科、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察科、科技教育科、計(jì)劃科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。局本級(jí)現(xiàn)有103人,其中在職職工74人(參公人員51人,非參公人員23人),離退休職工29人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算7136萬(wàn)元,比上年減少8633.62萬(wàn)元,減少54.75%,主要原因:一是2017年對(duì)比2016年度增加市中心區(qū)域道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)888萬(wàn)元;二是2016年9月30日年我局機(jī)構(gòu)改革后,下屬八個(gè)縣級(jí)公路局的經(jīng)費(fèi)不再列入本部部門預(yù)算。支出預(yù)算7136萬(wàn)元,比上年減少8633.62萬(wàn)元,減少54.75%,主要原因同上。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排46萬(wàn)元,比上年減少44萬(wàn)元,下降51.11%,主要原因:一是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,力爭(zhēng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少;二是因機(jī)構(gòu)改革及公務(wù)用車改造,公務(wù)接待活動(dòng)及公務(wù)用車亦相應(yīng)減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元,比上年減少24萬(wàn)元,下降60%,主要原因是公務(wù)用車改革后,本部?jī)H保留公務(wù)車輛4臺(tái),費(fèi)用相應(yīng)亦減少;公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年減少20萬(wàn)元,下降40%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理制度,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和接待酒店,公務(wù)接待大部分安排在單位飯?zhí)眠M(jìn)行。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排173.6萬(wàn)元,比上年減少55.8萬(wàn)元,減少24.32%,主要原因:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是根據(jù)人均3.1萬(wàn)元的額度安排的,2017年因人員變動(dòng)及機(jī)構(gòu)改革,本年度部門預(yù)算中,安排56名在職職工的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)173.6萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)30萬(wàn)元,水費(fèi)1.2萬(wàn)元,電費(fèi)22.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)21.5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出37.4萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排29.06萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算29.06萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:資產(chǎn)總額58043.48萬(wàn)元;
分布構(gòu)成情況為:流動(dòng)資產(chǎn)55028.76萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的94.81%,固定資產(chǎn)3014.72萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的5.19%;
主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:土地房屋1686.1萬(wàn)元,車輛51.55萬(wàn)元,其他通用設(shè)備1277.07萬(wàn)元;
資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2015年度資產(chǎn)總額45004.55萬(wàn)元,2016年資產(chǎn)總額對(duì)比2015年增加13038.93萬(wàn)元,其中銀行存款增加17955.34萬(wàn)元,主要原因是國(guó)省道公路改造項(xiàng)目增加,項(xiàng)目中央及省補(bǔ)助資金集中在2016年到位。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年本部門預(yù)算沒有安排項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)財(cái)政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
(三)其他資金:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
(六)用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(七)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十一)上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。