廣東省漁政總隊清遠(yuǎn)支隊2018年部門預(yù)算安排情況說明(按要求整改,補(bǔ)充公開)
第一部分 廣東省漁政總隊清遠(yuǎn)支隊概況
一、主要職責(zé)
廣東省漁政總隊清遠(yuǎn)支隊是主管漁政執(zhí)法工作的職能部門,歸口農(nóng)業(yè)局管理。主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》等有關(guān)法律法規(guī),按國家、省、市行政主管部門的有關(guān)規(guī)定,制定我市漁業(yè)執(zhí)法工作規(guī)劃,并組織實施。
(二)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)授權(quán),履行漁政管理職能,維護(hù)國家漁業(yè)權(quán)益,保護(hù)漁業(yè)環(huán)境和漁業(yè)資源,維持漁業(yè)生產(chǎn)秩序。
(三)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣(市)區(qū)漁業(yè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)干部的任職資格和錄用資格。
(四)組織實施全市漁業(yè)水域的巡航,依法查處漁業(yè)違法行為。
(五)負(fù)責(zé)全市漁港水域交通安全、設(shè)施維護(hù)管理、防污及漁船海事處理。
(六)負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶登記和職務(wù)船員考試、發(fā)證、審證、換證。
(七)檢查監(jiān)督漁業(yè)準(zhǔn)入、持證養(yǎng)殖、育苗、捕撈、運輸,檢查處理禁用漁具、漁法和非法漁獲物。
(八)負(fù)責(zé)水產(chǎn)類型自然保護(hù)區(qū)、水生野生動物保護(hù)的監(jiān)督檢查、拯救和江河漁業(yè)資源的增殖保護(hù)。
(九)負(fù)責(zé)漁業(yè)水域的水質(zhì)監(jiān)測、漁業(yè)污染事故查處監(jiān)督檢查。
(十)依法檢驗漁業(yè)船舶及其產(chǎn)品,對漁業(yè)船修造廠進(jìn)行監(jiān)督。
(十一)完成上級交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為支隊本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:支隊內(nèi)設(shè)3個科室:辦公室、漁政漁港監(jiān)督科、執(zhí)法科(掛資源環(huán)境監(jiān)督科牌子)。執(zhí)法專項編制12名,其中支隊長1名,政委1名,副支隊長2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算392.83萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,其中一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入348.54萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)44.29萬元,收入預(yù)算比上年減少29.02萬元,減少6.88%,主要原因是省級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)減少;支出預(yù)算392.83萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出19.76萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.76萬元、農(nóng)林水支出344.35萬元、住房保障支出24.96萬元。支出預(yù)算比上年減少29.02萬元,減少6.88%,主要原因是省級專項結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費2.85萬元(其中公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行費為2.85萬元),公務(wù)接待費4.3萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,下降3.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從來控制“三公”經(jīng)費預(yù)算開支。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.3萬元,比2017年預(yù)算增加3.1萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)任在編人員增加。其中:辦公費3.86萬元,辦公用房水電費2.59萬元,差旅費2.4萬元,會議費0.8萬元,培訓(xùn)費0.3萬元,公務(wù)接待費3.1萬元,公車用車運行費2.85萬元,住房公積金4.03萬元,其他工資福利支出3.96萬元,印刷費0.2萬元,郵電費2.67萬元,物業(yè)管理費2萬元,其他社會保障繳費7.54萬元,工會經(jīng)費4萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算總額9.7萬元,其中:貨物類采購預(yù)算3.3萬元,服務(wù)類采購預(yù)算6.4萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年2月9日,本部門共有一輛一般公務(wù)用車。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
六、本單位沒有2018年預(yù)算績效情況。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指由市級財政局當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行利息收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指2017年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、因公出國(境)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費以及其他支出等。