一、概況
(一)主要職能
受理醫(yī)患雙共同委托的醫(yī)療事故技術鑒定;2、受理衛(wèi)生行政部門、法院委托的醫(yī)療事故技術鑒定;3、負責清遠500多家醫(yī)療機構醫(yī)療事故技術鑒定;4、調(diào)查取證;5、撰寫鑒定文書;6、出具醫(yī)療事故技術鑒定書;7、受理預防接種異常反應鑒定;8、清遠市職業(yè)病鑒定;9、清遠市衛(wèi)生系列考務工作;
(二)機構設置
本中心是經(jīng)批準成立的一類公益事業(yè)單位,現(xiàn)有編制人員2人,下設:設辦公室、人事科、財務科三個科。
辦公室職責:主要負責日常行政文秘、黨務、工會、宣傳、離退休、醫(yī)療事故事故技術鑒定、醫(yī)療損害鑒定、職業(yè)病鑒定、預防接種異常反應鑒定等管理工作。
人事科職責:負責按照干部管理權限,負責機構編制、干部管理和勞動工資、職稱管理;負責干部人事教育、培訓工作;負責專業(yè)技術職稱、工人技術等級評定及年度考核的有關工作;負責實施勞動工資政策、制度和標準。
財務科職責:編制年度和季度的財務計劃(預算),報送會計月報、季報和年報(決算)。核對銀行出納的銀行存款余額,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核,并簽章。做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
二、2018年部門預算收支情況總體說明
2018年總收入合計57.47萬元,支出合計57.47萬元,上年沒有辦理結轉。
三、2018年收入預算情況說明
2018年總收入合計57.47萬元,其中一般公共預算撥款收入57.47萬元,無政府性基金預算撥款收入。
四、2018年支出預算情況說明
支出合計57.47萬元,一般公共預算基本支出57.47萬元。
一般公共預算基本支出支出構成:工資福利支出45.96萬元,商品和服務支出10.57萬元,對個人和家庭補助和服務支出0.93萬元。
五、“三公”經(jīng)費2018年預算情況
因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,與2017年相比減少0萬元。
公務用車運行維護費預算2.5萬元,與2017年相比增加1.6萬元。
公務接待費預算0.8萬元,與2017年相比減少0.2萬元。
六、2018年采購計劃情況
2018年本中心計劃采購辦公設備、辦公耗材及移動執(zhí)法系統(tǒng)設備各一批共1.3萬元。
七、名詞解釋
一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
八、關于清遠市醫(yī)療事故技術鑒定2018年政府性基金預算支出情況的說明
如有政府性基金收支則進行說明。
如無政府性基金收支,“清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出?!?/span>
部門預算公開表1 | |||||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心財政撥款收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 57.47 | 一、本年支出 | 57.47 | 57.47 | |
(一)一般公共預算撥款 | 57.47 | (一)一般公共服務支出 | |||
(二)政府性基金預算撥款 | (二)工資福利支出 | 45.96 | 45.96 | ||
二、上年結轉 | (三)商品和服務支出 | 10.58 | 10.58 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (四)對個和家庭補助和服務支出 | 0.93 | 0.93 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (五)xxxx | ||||
(六)xxxx | |||||
(七)xxxx | |||||
二、結轉下年 | |||||
收入總計 | 57.47 | 支出總計 | 57.47 | 57.47 | |
填表說明:1.收入部分請根據(jù)附件3《2018年預算支出明細表》和附件6《結轉專項資金明細表》填寫該表 | |||||
2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 |
部門預算公開表2 | |||||||||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門一般公共預算支出表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù) | 2018年預算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | ||||||||
20132 | 組織事務 | ||||||||
2013250 | 事業(yè)運行 | ||||||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 48.60 | 45.73 | 45.73 | 2.87 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||||||
20808 | 撫恤 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 2.88 | 3.36 | 3.36 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | 1.00 | |
填表說明:請根據(jù)附件3《2018年預算支出明細表》填寫該表,但需要向上匯總一級(類)和二級科目(款)。有關科目請根據(jù)單位實際情況選擇填寫。 |
部門預算公開表3 | |||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門一般公共預算基本支出表 | |||
單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2018年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經(jīng)費 |
30101 | 基本工資 | 13.70 | |
30102 | 津貼補貼 | 15.10 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.10 | |
30201 | 辦公費 | 1.50 | |
30205 | 水費 | 0.15 | |
30206 | 電費 | 0.34 | |
30211 | 差旅費 | 0.60 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | |
30215 | 會議費 | 6.10 | |
30216 | 培訓費 | 1.20 | |
30217 | 公務接待費 | 0.80 | 0.80 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 2.50 | 2.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.92 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | |
30302 | 退體費 | 7.80 | |
30304 | 撫恤費 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.78 | |
30113 | 住房公積金 | 2.88 | |
30399 | 0.00 | ||
30913 | 0 | ||
合計 | 57.47 | 2.80 | |
填表說明:請根據(jù)預算下達文件的附件3《2018年預算支出明細表》填寫該表 |
部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
2017年預算數(shù) | 2017年預算執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 2.50 | 0.80 |
填表說明:2017年預算情況,請根據(jù)2017年預算下達文件填寫;2017年預算執(zhí)行情況,請根據(jù)2017年部門決算情況填寫;2018年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 |
部門預算公開表5 | ||||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
填寫說明:1.該表根據(jù)下達文件的表5,表6來源為政府性基金的項目內(nèi)容進行填寫 | ||||
2.如無相關數(shù)據(jù),請注明無政府性基金安排收入 |
部門預算公開表6 | |||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 57.47 | (一)一般公共服務支出 | 57.47 |
二、政府性基金預算撥款收入 | (二)工資福利支出 | 45.96 | |
三、事業(yè)收入 | (三)商品和服務支出 | 10.58 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | (四)對個和家庭補助和服務支出 | 0.93 | |
五、其他收入 | (五)xxxx | ||
(六)xxxx | |||
(七)xxxx | |||
本年收入合計 | 57.47 | 本年支出合計 | 57.47 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 57.47 | 支出總計 | 57.47 |
填表說明:該表以單位財務決算為基礎填寫,上年結轉收入要以單位財務決算表為準,2018年收入要結合2018年財政撥款數(shù),如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 |
部門預算公開表7 | |||||||||||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
21100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 45.73 | 45.73 |
部門預算公開表8 | |||||||
清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
21100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 45.73 | 45.73 |