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? |
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100201 |
清遠市社會經濟調查中心 |
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單位:元 |
? |
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收入 |
支出 |
? |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
? |
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一、預算撥款 |
1,488,264 ? |
一、工資福利支出 |
801,036 |
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??? 一般預算 |
?1,488,264 |
二、商品和服務支出 |
510,000 |
? |
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??? 基金預算 |
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三、對個人和家庭補助和服務支出 |
177,228 ? |
? |
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二、預算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
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? |
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三、事業(yè)收入(不含預算外收入) |
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四、事業(yè)單位經營收入 |
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五、其他收入 |
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? |
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本 年 收 入 合 計 |
?1,488,264 |
本 年 支 出 合 計 |
1,488,264 |
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六、上級補助收入 |
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五、對附屬單位補助支出 |
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? |
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七、附屬單位上繳收入 |
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六、上繳上級支出 |
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? |
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八、上年結余、結存 |
|
七、結轉下年 |
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? |
||||||||
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收入總計 |
1,488,264 |
支出總計 |
1,488,264 |
? |
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? |
支出經濟分類錄入表 |
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? |
100200 |
清遠市統(tǒng)計局本級 |
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? |
? |
單位:元 |
? |
? |
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? |
功能分類科目 |
經濟分類科目 |
附:上年結轉支出安排 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
其中:公用經費安排 |
|||||
? |
2010501 |
行政運行 |
1,111,036 |
30101 |
基本工資 |
270,108 |
|
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? |
2210201 |
住房公積金 |
151,200 |
30102 |
津貼補貼 |
530,928 |
|
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? |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
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? |
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
26,028 |
30201 |
辦公費 |
80,000 |
50,000 |
|
||||
? |
2080801 |
死亡撫恤 |
|
30205 |
水費 |
|
|
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||||
? |
2010505 |
專項統(tǒng)計業(yè)務 |
100,000 |
30206 |
電費 |
20,000 |
20,000 |
|
||||
? |
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調查 |
100,000 |
30211 |
差旅費 |
50,000 |
30,000 |
|
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? |
? |
? |
? |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
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? |
|
- |
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30215 |
會議費 |
30,000 |
20,000 |
|
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? |
|
- |
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30217 |
公務接待費 |
3,500 |
3,500 |
|
||||
? |
|
- |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
35,000 |
35,000 |
|
||||
? |
|
- |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
291,500 |
151,500 |
|
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? |
|
- |
|
30301 |
離休費 |
|
|
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||||
? |
|
- |
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30302 |
退休費 |
? |
|
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? |
|
- |
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30307 |
醫(yī)療費 |
26,028 |
|
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? |
|
- |
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30311 |
住房公積金 |
151,200 |
|
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? |
|
- |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
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? |
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- |
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31013 |
公務用車購置 |
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? |
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- |
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? |
? |
? |
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? |
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- |
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? |
? |
? |
? |
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? |
合計 |
|
????? 1,488,264 |
合計 |
|
? 1,488,264 |
??????? 310,000 |
??? -?? |
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2016年部門預算安排情況說明
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一、2016年部門預算收支情況總體說明
2016年總收入合計148.83萬元;支出總計148.83萬元。
二、2016年收入預算情況說明
2016年度收入合計148.83萬元,其中:預算撥款收入?148.83萬元;預算外收入0萬元。
三、2016年支出預算情況說明
1.支出構成
2016年度支出預算148.83萬元,包括:工資福利支出?80.10萬元;商品和服務支出51萬元,對個人和家庭的補助17.73萬元 。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)20萬元,與2015年對比,支出預算減少35萬元,原因是2016年開始,減少了對專項經費預算安排。
3.“三公”經費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計3.85萬元,比2015年預算減少7.15萬元,下降65?%。
其中:
因公出國(境)經費預算0萬元。
公務用車運行維護費3.5萬元,比2015年預算減少4.5萬元。
公務接待費預算0.35萬元,比2015年預算減少2.65萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。