根據(jù)《預算法》規(guī)定,結合高新區(qū)財政收入支出實際情況,對我區(qū)2021年預算收支進行調整,現(xiàn)將相關情況公開如下:
一、 財政公共預算收支調整
(一)收入方面
2021年年初預算財政公共預算收入稅收和非稅收入29,318萬元,同比增長5.0%,其中:稅收收入27,365萬元,同比增長8.6%;非稅收入1,953萬元,同比下降28.3%。
結合當前收入形勢,2021年公共預算收入調整為75,289萬元,比年初預算減少1,854萬元。具體調整如下:一是稅收和非稅收入總體與年初預算持平,為29,318萬元,其中:稅收收入調整為26,455萬元,減少910萬元;非稅收入調整為2,863萬元,增加910萬元。二是調入資金調整為30,274萬元,減少1,854萬元,其中:市財政在政府性基金中安排的超基數(shù)返還專項補助相應減少1,850萬元,國有資本經(jīng)營預算調入資金減少4萬元。
(二)支出方面
2021年年初預算財政公共預算支出77,143萬元,結合我區(qū)工作開展實際情況,2021年公共預算支出調整為75,289萬元,比年初預算減少1,854萬元。具體如下:
一是2021年公共預算收入減少1,854萬元,公共預算支出相應減少1,854萬元;二是因成功爭取省財政廳再融資債券支持,調減地方政府一般債券還本支出12,973萬元;三是調減我區(qū)專項支出4,309萬元(其中:高層次人才經(jīng)費1,200萬元,機關大樓維護修繕經(jīng)費400萬元,因公出國(境)經(jīng)費100萬元,數(shù)字財政系統(tǒng)上線運行資金50萬元,高新區(qū)政策性補助2,363萬元,消防大隊救援人員經(jīng)費196萬元)。經(jīng)上述調整后,本年實際可用財力相應可增加15,428萬元,增加園區(qū)發(fā)展資金支出15,428萬元,主要用于園區(qū)開發(fā)建設方面支出。
同時,本年從園區(qū)發(fā)展資金中調整150萬元用于2021年省級促進經(jīng)濟高質量發(fā)展專項資金的園區(qū)所需配套支出,從“212城鄉(xiāng)社區(qū)事務”科目改列“215資源勘探電力信息等事務”科目。
二、 政府基金預算收支調整
2021年年初預算政府性基金收入147,019萬元,上級補助收入32,000萬元,總收入179,019萬元。對應總支出179,019萬元,其中:政府性基金支出43,072萬元,債務還本支出103,947萬元,政府性基金調出資金32,000萬元。根據(jù)今年土地出讓情況,調整為:本年政府性基金收入28,252萬元,上級補助收入30,150萬元,總收入58,402萬元。對應總支出58,402萬元,其中:政府性基金支出28,252萬元,政府性基金調出資金30,150萬元(注:債務還本支出103,947萬元已通過再融資債券全部“借新還舊”)。
三、 國有資本經(jīng)營預算收支調整
2021年年初預算國有資本經(jīng)營收入128萬元,同比增長236.84%,其中利潤收入128萬元,同比增長236.84%;國有資本經(jīng)營轉移性支出128萬元,同比增長236.84%,其中調出資金128萬元,同比增長236.84%。根據(jù)目前的實際情況,調整為國有資本經(jīng)營收入124萬元,減少4萬元,其中利潤收入124萬元,減少4萬元;國有資本經(jīng)營轉移性支出124萬元,減少4萬元,其中調出資金124萬元,減少4萬元。