區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算安排

      來(lái)源:清遠(yuǎn)高新區(qū)管委會(huì)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2017-03-03

      一、主要職能

      廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè),為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境,提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù);培育高新技術(shù)企業(yè)和培育各類(lèi)優(yōu)秀科技人才;為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務(wù)工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      1)廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算由1個(gè)單位構(gòu)成,具體為:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

      2)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:

      1. 高新區(qū)管委會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(生產(chǎn)力促進(jìn)中心、人才服務(wù)中心)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人才服務(wù)部、科技服務(wù)部。

      2.人員構(gòu)成:公益一類(lèi)事業(yè)單位編制8人。聘員3人。

      三、部門(mén)預(yù)算表格及預(yù)算情況說(shuō)明

      詳見(jiàn)清遠(yuǎn)高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(1-8)。

      四、2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況總體說(shuō)明

      12017年總收入合計(jì)257.70萬(wàn)元,支出合計(jì)257.70萬(wàn)元。

      2)部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

      2017年本部門(mén)收入預(yù)算257.70萬(wàn)元,比上年增加63.19萬(wàn)元,主要原因是2016年我單位新成立發(fā)生支出少,2017年我單位業(yè)務(wù)走上正軌。

      32017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

      2017年收入合計(jì)257.70萬(wàn)元,其中:科學(xué)技術(shù)支出225.3萬(wàn)元,住房保障支出18萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.4萬(wàn)元。

      4)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

      2017年部門(mén)無(wú)政府性基金安排收入。

      52017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

      1、支出總構(gòu)成

      2017年支出預(yù)算257.70萬(wàn)元。

      包括:工資福利支出121.58萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出57.60萬(wàn)元;對(duì)人個(gè)和家庭補(bǔ)助支出70.51萬(wàn)元;其他資本性支出8萬(wàn)元。

      2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況

      2017年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))137.15萬(wàn)元,與2016年對(duì)比,支出預(yù)算增加了34.55萬(wàn)元。

      3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

      2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.5萬(wàn)元,比2016年預(yù)算減少6.5萬(wàn)元。降低了92.86%,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元,與去年持平。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,比2016年預(yù)算減少6.5萬(wàn)元。主要是我單位剛成立業(yè)務(wù)走上軌道,業(yè)務(wù)招待費(fèi)較少。

      4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

      2017年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算57.60萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)4.10萬(wàn)元,印刷費(fèi)10萬(wàn)元,咨詢(xún)費(fèi)3萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,電費(fèi)0.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用8萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。比上年多42.60萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯夏晡覇挝粍偝闪ⅲ催\(yùn)行滿(mǎn)一年,經(jīng)費(fèi)支出較少。

      5、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2017年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算20萬(wàn)元。主要是用于購(gòu)置新辦公設(shè)備費(fèi)用支出。

      6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      我單位未發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      五、名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

      1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

      2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

      3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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