? ??根據(jù)區(qū)財政局《關于批復2017年度區(qū)級部門決算的通知》(清高財【2018】55號),我單位在區(qū)政府網(wǎng)站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息,現(xiàn)將信息公開如下:
一、部門職責:
?? (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī)。
(二)負責編制經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃,按照規(guī)定權限組織實施開發(fā)區(qū)的建設、開發(fā)和管理。
(三)負責制定招商引資政策,組織經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引資工作,按照規(guī)定權限審核投資者在區(qū)內(nèi)的投資項目,協(xié)調(diào)解決在推進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設中出現(xiàn)的問題。
(四)負責辦理園區(qū)內(nèi)籌建企業(yè)建設、投產(chǎn)審批手續(xù),做好企業(yè)工程建設服務。
(五)負責制定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃;組織開展園區(qū)科技創(chuàng)新體系建設;負責園區(qū)知識產(chǎn)權管理工作。
(六)統(tǒng)籌和管理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的財政工作,負責園區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的監(jiān)管和經(jīng)營。
(七)協(xié)助相關部門做好經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、國土規(guī)劃、勞動保障等工作。
(八)負責監(jiān)測、匯總、統(tǒng)計分析開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況,以及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資環(huán)境綜合評價的相關工作。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
???? 二、部門預算單位構(gòu)成
清遠高新區(qū)單位機構(gòu)數(shù)1個,獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個,單位內(nèi)設5個部門:黨工委、管委會辦公室,企業(yè)服務局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局),科技信息局(知識產(chǎn)權局),財政局(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局),建設局,直屬行政機構(gòu)1個(綜合政務服務管理辦公室)。區(qū)內(nèi)設機構(gòu)燕湖新城建設辦公室由市人民政府直接管理,獨立動作。
三、內(nèi)設機構(gòu)
根據(jù)上述職責,廣東清遠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會設5個內(nèi)設機構(gòu)。
( 一)黨工委辦公室(與管委會辦公室合署)。主要任務是:負責文電、會務、機要、檔案、督辦等機關日常工作;承擔文稿起草、信息、調(diào)研、政務公開等工作;負責園區(qū)內(nèi)的信訪工作;負責黨建、宣傳、精神文明建設等工作;負責干部管理權限范圍內(nèi)的干部考核、任免、后備干部培養(yǎng)、離退休干部服務等對內(nèi)協(xié)調(diào)工作;督查開發(fā)區(qū)各項工作的落實;負責外事、對外接待和聯(lián)絡工作。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)政法委(社工委)、公、檢、法、司、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民政、計生、人社、機構(gòu)編制等部門)
(二)企業(yè)服務局。主要任務是:負責制定產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)扶持措施;擬訂招商引資政策,策劃組織招商引資活動,協(xié)調(diào)和管理招商單位;負責建立和完善企業(yè)籌建管理機制;負責園區(qū)基礎設施建設各項工作;協(xié)助做好園區(qū)內(nèi)建設用地、建設項目選址和布局的規(guī)劃管理;負責辦理籌建企業(yè)建設、投產(chǎn)審批手續(xù),做好企業(yè)工程建設服務;組織有關職能部門對竣工企業(yè)進行投產(chǎn)聯(lián)合驗收;負責外商投資企業(yè)管理以及企業(yè)進出口審批工作;負責投資強度審定、企業(yè)準入等工作;協(xié)調(diào)解決企業(yè)提出的問題;負責園區(qū)企業(yè)節(jié)能降耗工作;為企業(yè)提供勞動及社會保障、招用工等政策咨詢及服務,協(xié)助企業(yè)處理勞資、工傷糾紛等。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)發(fā)改、經(jīng)信、外經(jīng)、環(huán)保、交通、水務、安監(jiān)、住建、工商、物價、口岸等部門)
(三)科技信息局(知識產(chǎn)權局)。主要任務是:負責擬訂開發(fā)區(qū)科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,提出有關科技政策的建議;組織對外科技交流,開展各類科技項目申報、管理和科技獎勵工作;組織開展園區(qū)科技創(chuàng)新體系建設;協(xié)調(diào)與指導園區(qū)科技孵化器的工作;負責園區(qū)知識產(chǎn)權管理工作;負責擬訂園區(qū)信息化工作的政策,并組織實施;負責園區(qū)統(tǒng)計、國民經(jīng)濟核算、相關信息綜合報送等工作。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)科技和信息部門)
(四)財政局。主要任務是:負責金融管理服務工作;負責財政管理、稅收統(tǒng)籌工作,代表管委會履行國有資產(chǎn)出資人職責。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)財政、金融、統(tǒng)計、國資委、稅務等部門)
??? (五)建設局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)。主要任務是:貫徹執(zhí)行國家、省和市有關城市建設的方針、政策和法律、法規(guī);負責園區(qū)基礎設施建設各項工作;協(xié)助做好園區(qū)內(nèi)建設用地、建設項目選址和布局;做好企業(yè)工程建設服務 ;組織有關職能部門對竣工企業(yè)進行投產(chǎn)聯(lián)合驗收;根據(jù)市的總體規(guī)劃,擬定高新區(qū)范圍內(nèi)基礎設施建設年度計劃;協(xié)調(diào)區(qū)征地拆遷工作;協(xié)調(diào)城市管理工作;協(xié)調(diào)供水、供電、燃氣、郵政、電信等公用設施的規(guī)劃建設;承辦管委會交辦的其他事項 ?! ?/span>
人員構(gòu)成情況:在職人員56人、工勤人員6人、離退休人員19人。
四、部門決算表格
???? 詳見清遠高新區(qū)2017年度部門決算表格(1-8)。
五、決算執(zhí)行情況分析
1、2017年度收入支出決算總體情況
清遠高新區(qū)2017年度收入總計21979.61萬元,支出總計21970.23萬元。與2016年相比,收、支總計分別減少1316.47萬元、 1362萬元,分別下降5.65 %、5.84%。收入減少主要原因:其他收入、產(chǎn)業(yè)資金。
2、2017年度收入決算情況
本年收入合計21979.61萬元,其中:財政撥款收入21977.17萬元,占99.99%;其他收入2.44萬元,占0.01 %。
??? 3、2017年度支出決算情況
本年支出合計21970.23萬元,其中:基本支出1705.65萬元,占7.76%;項目支出20264.58萬元,占92.24%。主要支出是科學技術資金投入、扶持產(chǎn)業(yè)資金投入、高層次人才專項補貼。
4、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款收、支總決算21977.17萬元、21970.23萬元。與2016年相比,財政撥款收、支分別減少594.32萬元、622.26萬元,分別下降2.63%、2.75%。
5、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年度財政撥款支出21970.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出4045.56萬元,占18.41%;公共安全支出5.76萬元,占0.03%;科學技術支出5047.13萬元,占22.97%;社會保障和就業(yè)支出137.65萬元,占0.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158.10萬元,占0.72%;節(jié)能環(huán)保支出80.84萬元,占0.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2685.08萬元,占12.22%;資源勘探信息等支出169.68萬元,占0.77%;商業(yè)服務業(yè)等支出8410萬元,占38.28%;住房保障支出1134.08萬元,占5.16%;其他支出96.34萬元,占0.44%。
??? 6、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出1705.65萬元,其中:1、工資福利支出1192.59萬元,主要包括:基本工資支出597.32萬元、津貼補貼28.24萬元、伙食補助費1.08萬元、基本養(yǎng)老保險繳費136.92萬元、其他工資福利支出429.03萬元。
?2、對個人和家庭的補助271.73萬元, 主要包括:退休費137.65萬元、住房公積金134.08萬元。
?3、商品和服務支出241.33萬元,主要包括:辦公費80.71萬元、印刷費3.68萬元、手續(xù)費0.13萬元、水電費26.29萬元、郵電費26.47萬元、差旅費11.97萬元、因公出國(境)3.80萬元、維修(護)費2.26萬元、租賃費12.22萬元、會議費0.08萬元、培訓費2.30萬元、接待費7萬元、勞務費0.93萬元、委托業(yè)務費5.64萬元、工會經(jīng)費11.56萬元、公務用車運行維護費1.83萬元、其他商品和服務支出15萬元、辦公設備購置29.46萬元。
7、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
?? (1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 259萬元,支出決算為 95.96萬元,完成預算的37.05%,其中:因公出國(境)費支出決算為14.73萬元,完成預算的5.69%,公務用車購置及運行費支出決算為58.36萬元,完成預算的22.53%;公務接待費支出決算為22.87萬元,完成預算的8.83%。2017年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:①按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,嚴格業(yè)務接待審批、嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費。②嚴格落實車輛管理制度,規(guī)范和控制公務維修、汽油費用。③出國(境)主要是由市統(tǒng)一組織安排因公出國(出境)。
??? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為 95.96萬元,比2016年度減少28.27萬元,同比下降22.76%,其中:因公出國(境)費支出決算為14.73萬元,同比下降50.07%;公務用車購置及運行費支出決算為58.36萬元,同比下降12.93%;公務接待費支出決算為22.87萬元,同比下降17.44%。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少主要原因是:①按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,嚴格業(yè)務接待審批、嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費。②嚴格落實車輛管理制度,規(guī)范和控制公務維修、汽油費用。③出國(境)主要是由市統(tǒng)一組織安排出國(出境)。
?? (2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況。
1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位因公出國(出境)費14.73萬元。因公出國(境)團組數(shù)4個,因公出國(境)人次數(shù)4人。主要根據(jù)市統(tǒng)一安排前往美國、加拿大、古巴等地招商、考察項目。
??? 2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量10輛。減少原因主要控制公務維修、汽油費用。? ?? ?? 3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待95批次,3812人次,共22.87萬元。
8、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出241.33萬元,比2016年減少116.83萬元,下降32.62%,主要是辦公費,接待費、培訓和會議費比去年有所減少。
9、政府采購支出情況
2017年本單位政府采購支出總額649.74萬元,其中;政府采購貨物支出60.17萬元,政府采購工程支出589.57萬元,政府采購服務支出0元。政府采購支出主要:一是政府采購貨物支出辦公購置電腦等辦公設備60.17萬元;二是采購工程支出園區(qū)公益宣傳廣告牌設計制作、創(chuàng)文氛圍布置項目設計制作費、辦公大樓修繕工程等項目。?
10、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2017年12月31日,本年度本單位共有車輛10臺。固定資產(chǎn)原值1197.02。其中:通用設備708臺,原值1089.82萬元;專用設備5臺,原值38.60萬元,家具、用具裝具及動植物547件,原值68.60萬元。
六、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
?本年度政府性基金收入合計3.51萬元,主要城市基礎設施配套經(jīng)費。?
?七、預算績效管理工作開展情況。
?本單位未發(fā)生納入2017年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。
??? 八、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
?? (1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
??? (2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??? (3)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
以上是清遠高新區(qū)2017年部門決算情況說明。如有不對之處請社會指示在改進。
附件:清遠高新區(qū)2017年度部門決算表格(1-8)
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收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 21,977.17 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 4,045.56 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 3.51 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.76 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 5,047.13 |
六、其他收入 | 7 | 2.44 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 137.65 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 158.10 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 80.84 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 2,685.08 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 169.68 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 8,410.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,134.08 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 96.34 | ||
本年收入合計 | 22 | 21,979.61 | 本年支出合計 | 51 | 21,970.23 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 188.81 | ? 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 172.99 | ??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 198.19 | ||
27 | ? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 123.61 | ||
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 22,168.42 | 總計 | 58 | 22,168.42 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 21,979.61 | 21,977.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4,002.62 | 4,000.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 3,089.47 | 3,087.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | ? 一般行政管理事務 | 154.26 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | ||
2010306 | ? 政務公開審批 | 199.73 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 2,427.98 | 2,427.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | ? 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 287.55 | 287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | ? 行政運行 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | ? 一般行政管理事務 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | ? 財政國庫業(yè)務 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | ? 財政委托業(yè)務支出 | 79.72 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | ? 其他財政事務支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | ? 引進人才費用 | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 260.45 | 260.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | ? 行政運行 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | ? 一般行政管理事務 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 102.53 | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | ? 其他商貿(mào)事務支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知識產(chǎn)權事務 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011409 | ? 知識產(chǎn)權宏觀管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | ? 其他組織事務支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | ? 消防 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 5,047.13 | 5,047.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學技術管理事務 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | ? 行政運行 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | ? 一般行政管理事務 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | ? 其他科學技術管理事務支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 3,001.18 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | ? 其他技術研究與開發(fā)支出 | 3,001.18 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 1,885.58 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 1,885.58 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 210.43 | 210.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | ? 其他計劃生育事務支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 80.84 | 80.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | ? 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,685.08 | 2,685.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 218.97 | 218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 57.66 | 57.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 1,624.72 | 1,624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 1,624.72 | 1,624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 837.89 | 837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 837.89 | 837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設施 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 169.68 | 169.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | ? 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | ? 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | ? 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外發(fā)展服務支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | ? 其他涉外發(fā)展服務支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | ? 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,134.08 | 1,134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | ? 棚戶區(qū)改造 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 21,970.23 | 1,705.65 | 20,264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4,045.56 | 1,120.70 | 2,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 3,133.26 | 912.59 | 2,220.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | ? 一般行政管理事務 | 147.82 | 147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | ? 政務公開審批 | 199.73 | 0.00 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 2,478.21 | 457.27 | 2,020.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | ? 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 287.55 | 85.78 | 201.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | ? 行政運行 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | ? 一般行政管理事務 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | ? 財政國庫業(yè)務 | 98.50 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | ? 財政委托業(yè)務支出 | 79.72 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | ? 其他財政事務支出 | 23.55 | 0.00 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 192.35 | 0.00 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | ? 引進人才費用 | 192.35 | 0.00 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 259.60 | 122.32 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | ? 行政運行 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | ? 一般行政管理事務 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 101.68 | 0.00 | 101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | ? 其他商貿(mào)事務支出 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知識產(chǎn)權事務 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011409 | ? 知識產(chǎn)權宏觀管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | ? 其他組織事務支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | ? 消防 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 5,047.13 | 102.29 | 4,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學技術管理事務 | 160.37 | 102.29 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | ? 行政運行 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | ? 一般行政管理事務 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | ? 其他科學技術管理事務支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 3,001.18 | 0.00 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | ? 其他技術研究與開發(fā)支出 | 3,001.18 | 0.00 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 1,885.58 | 0.00 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 1,885.58 | 0.00 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 158.10 | 136.92 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | ? 其他計劃生育事務支出 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 80.84 | 0.00 | 80.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | ? 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,685.08 | 74.01 | 2,611.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 218.97 | 74.01 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 57.66 | 57.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 1,624.72 | 0.00 | 1,624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 1,624.72 | 0.00 | 1,624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 837.89 | 0.00 | 837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 837.89 | 0.00 | 837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設施 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 169.68 | 0.00 | 169.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | ? 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | ? 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | ? 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外發(fā)展服務支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | ? 其他涉外發(fā)展服務支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,390.00 | 0.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | ? 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,390.00 | 0.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,134.08 | 134.08 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | ? 棚戶區(qū)改造 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 21,973.67 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 4,045.56 | 4,045.56 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 3.51 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 33 | 5,047.13 | 5,047.13 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 158.10 | 158.10 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 80.84 | 80.84 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 2,685.08 | 2,681.58 | 3.51 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 169.68 | 169.68 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,134.08 | 1,134.08 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 21,977.17 | 本年支出合計 | 49 | 21,970.23 | 21,966.72 | 3.51 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 188.81 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 195.76 | 195.76 | 0.00 |
? 一般公共預算財政撥款 | 24 | 188.81 | 51 | ||||
? 政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計 | 27 | 22,165.98 | 總計 | 54 | 22,165.98 | 22,162.48 | 3.51 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 21,966.72 | 1,705.65 | 20,261.08 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 4,045.56 | 1,120.70 | 2,924.86 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 3,133.26 | 912.59 | 2,220.67 | ||
2010301 | ? 行政運行 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | ||
2010302 | ? 一般行政管理事務 | 147.82 | 147.82 | 0.00 | ||
2010306 | ? 政務公開審批 | 199.73 | 0.00 | 199.73 | ||
2010399 | ? 其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 2,478.21 | 457.27 | 2,020.94 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2010599 | ? 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
20106 | 財政事務 | 287.55 | 85.78 | 201.76 | ||
2010601 | ? 行政運行 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | ||
2010602 | ? 一般行政管理事務 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | ||
2010605 | ? 財政國庫業(yè)務 | 98.50 | 0.00 | 98.50 | ||
2010608 | ? 財政委托業(yè)務支出 | 79.72 | 0.00 | 79.72 | ||
2010699 | ? 其他財政事務支出 | 23.55 | 0.00 | 23.55 | ||
20110 | 人力資源事務 | 192.35 | 0.00 | 192.35 | ||
2011008 | ? 引進人才費用 | 192.35 | 0.00 | 192.35 | ||
20113 | 商貿(mào)事務 | 259.60 | 122.32 | 137.28 | ||
2011301 | ? 行政運行 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | ||
2011302 | ? 一般行政管理事務 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 101.68 | 0.00 | 101.68 | ||
2011399 | ? 其他商貿(mào)事務支出 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | ||
20114 | 知識產(chǎn)權事務 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2011409 | ? 知識產(chǎn)權宏觀管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
20132 | 組織事務 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2013299 | ? 其他組織事務支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | ||
2040103 | ? 消防 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | ||
206 | 科學技術支出 | 5,047.13 | 102.29 | 4,944.84 | ||
20601 | 科學技術管理事務 | 160.37 | 102.29 | 58.08 | ||
2060101 | ? 行政運行 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | ||
2060102 | ? 一般行政管理事務 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | ||
2060199 | ? 其他科學技術管理事務支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 3,001.18 | 0.00 | 3,001.18 | ||
2060499 | ? 其他技術研究與開發(fā)支出 | 3,001.18 | 0.00 | 3,001.18 | ||
20605 | 科技條件與服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | ? 技術創(chuàng)新服務體系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術支出 | 1,885.58 | 0.00 | 1,885.58 | ||
2069999 | ? 其他科學技術支出 | 1,885.58 | 0.00 | 1,885.58 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | ||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 158.10 | 136.92 | 21.19 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | ||
2100799 | ? 其他計劃生育事務支出 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 80.84 | 0.00 | 80.84 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | ||
2110299 | ? 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | ||
2119901 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,681.58 | 74.01 | 2,607.57 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 218.97 | 74.01 | 144.96 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 57.66 | 57.66 | 0.00 | ||
2120102 | ? 一般行政管理事務 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | ||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 1,624.72 | 0.00 | 1,624.72 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 1,624.72 | 0.00 | 1,624.72 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 837.89 | 0.00 | 837.89 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 837.89 | 0.00 | 837.89 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 169.68 | 0.00 | 169.68 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
2150599 | ? 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | ||
2150699 | ? 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | ||
21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | ||
2150899 | ? 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | ||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,410.00 | 0.00 | 8,410.00 | ||
21606 | 涉外發(fā)展服務支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2160699 | ? 其他涉外發(fā)展服務支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21699 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,390.00 | 0.00 | 8,390.00 | ||
2169999 | ? 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 8,390.00 | 0.00 | 8,390.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,134.08 | 134.08 | 1,000.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2210103 | ? 棚戶區(qū)改造 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | ||
22999 | 其他支出 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
?
????????????????????????? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1,192.59 | 302 | 商品和服務支出 | 211.87 | 310 | 其他資本性支出 | 29.46 |
30101 | ? 基本工資 | 597.32 | 30201 | ? 辦公費 | 80.71 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 28.24 | 30202 | ? 印刷費 | 3.68 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 29.46 |
30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.13 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 1.08 | 30205 | ? 水費 | 2.97 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 23.32 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 136.92 | 30207 | ? 郵電費 | 26.47 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 429.03 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 271.73 | 30211 | ? 差旅費 | 11.97 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30302 | ? 離休費 | 137.65 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 3.80 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30213 | ? 維修(護)費 | 2.26 | ||||||
30214 | ??租賃費 | 12.22 | ||||||
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.08 | 31020 | ? 產(chǎn)權參股 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 2.30 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 7.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
30310 | ? 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.93 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ? 住房公積金 | 134.08 | 30227 | ? 委托業(yè)務費 | 5.64 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | ? 提租補貼 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 11.56 | 30701 | ? 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30313 | ? 購房補貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 30707 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 1.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ? 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ? 其他商品和服務支出 | 15.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,464.32 | 公用經(jīng)費合計 | 241.33 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 單位:萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
259 | 62 | 197 | / | 90 | 107 | 95.96 | 14.73 | 81.23 | / | 58.36 | 22.87 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共款預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
公開08表 | ||||||||||||||||
部門:廣東清遠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |