2015年交通管理總站預算單位基本信息表 |
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130101 |
清遠市交通管理總站 |
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單位職能 |
清遠市交通管理總站,正科級,公益一類事業(yè)單位。主要任務:參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準,并組織實施;參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運輸樞紐客貨運輸站(場)建設計劃并負責具體實施;具體負責道路客貨運輸經營、站(場)經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業(yè)監(jiān)督、管理,維護行業(yè)平等競爭秩序;承擔道路運輸行業(yè)相關行政事業(yè)性收費及監(jiān)督檢查有關運輸票證的管理工作;承擔相關專項資金的劃撥和監(jiān)管工作;承擔全市道路運輸行業(yè)的信息化建設及行業(yè)的統(tǒng)計和分析工作;協(xié)助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。 |
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機構設置 |
清遠市交通管理總站核定事業(yè)編制33名,其中站長1名,副站長2名,實際在職33人。內設綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機動車維修管理辦公室、駕駛員培訓管理辦公室4個職能科室。經費按財政補助一類撥付。(備注:原財務室已于去年年底撤銷,工作職能合并到綜合管理辦公室) |
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2015年預算單位收支預算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、預算撥款 |
4,111,540 |
一、工資福利支出 |
2,890,540 |
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????一般預算 |
4,111,540 |
二、商品和服務支出 |
450,000 |
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????基金預算 |
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三、對個人和家庭補助和服務支出 |
771,000 |
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二、預算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外收入)? |
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四、事業(yè)單位經營收入 |
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五、其他收入 |
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本?年?收?入?合?計 |
4,111,540 |
本?年?支?出?合?計 |
4,111,540 |
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2015年預算單位一般公共預算支出明細表 |
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130101 |
清遠市交通管理總站 |
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項目名稱 |
2015年預算數 |
編制數 |
實際供養(yǎng)數 |
人均年(月)標準 |
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一、個人經費 |
????????2,621,784 |
??????????????33 |
?????????????????????????????33 |
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其中:節(jié)日費 |
???????????264,000 |
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?? |
????????????????????????????????8,000 |
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??????????住房公積金 |
???????????396,000 |
?? |
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????????????????????????????????1,000 |
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二、公用經費 |
???????????462,000 |
?? |
?? |
??????????????????????????????14,000 |
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三、專項經費(資金) |
???????????640,000 |
?? |
?? |
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四、對個人和家庭補助 |
???????????387,756 |
?? |
?? |
?? |
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其中:節(jié)日費 |
?????????????72,000 |
?? |
?? |
????????????????????????????????8,000 |
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?????????醫(yī)療保險費 |
?????????????95,436 |
?? |
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????????????????????????????????????241 |
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????????遺屬補助 |
?? |
?? |
?? |
?? |
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合計 |
????????4,111,540 |
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功能分類科目 |
經濟分類科目 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
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2140110 |
公路和運輸安全 |
2,687,784 |
30101 |
基本工資 |
395,208 |
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2210201 |
住房公積金 |
396,000 |
30102 |
津貼補貼 |
2,068,794 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
292,320 |
30199 |
其他工資福利支出 |
426,538 |
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2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
95,436 |
30201 |
辦公費 |
130,000 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
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30205 |
水費 |
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2140109 |
公路和運輸信息化建設 |
640,000 |
30206 |
電費 |
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2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
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30211 |
差旅費 |
50,000 |
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- |
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30212 |
因公出國(境)費用 |
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- |
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30215 |
會議費 |
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- |
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30217 |
公務接待費 |
50,000 |
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- |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
50,000 |
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- |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
170,000 |
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- |
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30301 |
離休費 |
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- |
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30302 |
退休費 |
360,000 |
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30304 |
撫恤金 |
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- |
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30305 |
生活補助 |
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30307 |
醫(yī)療費 |
15,000 |
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30311 |
住房公積金 |
396,000 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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31013 |
公務用車購置 |
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合計 |
????????4,111,540 |
合計 |
?????????????????????????4,111,540 |
清遠市交通管理總站2015年財政
預算信息公開情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職能
清遠市交通管理總站于1988年9月從市局機關中劃出,單獨設置,2011年7月設為公益一類事業(yè)單位,正科級。主要任務是參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準,并組織實施;參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運輸樞紐客貨運輸站(場)建設計劃并負責具體實施;具體負責道路客貨運輸經營、站(場)經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業(yè)監(jiān)督、管理,維護行業(yè)平等競爭秩序;承擔道路運輸行業(yè)相關行政事業(yè)性收費及監(jiān)督檢查有關運輸票證的管理工作;承擔相關專項資金的劃撥和監(jiān)管工作;承擔全市道路運輸行業(yè)的信息化建設及行業(yè)的統(tǒng)計和分析工作;協(xié)助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。
(二)人員編制
核定事業(yè)編制33名,其中:站長1名,副站長2名,實際在職33人?! ?/span>
二、收入預算說明
2015年公共財政預算撥款收入411.15萬元,均為一般預算撥款收入。
三、支出預算說明
2015年公共財政預算撥款支出411.15萬元,均為一般預算撥款支出:其中1.個人經費262.18萬元,占預算撥款支出的63.77%。2.公用經費46.2萬元,占預算撥款支出的11.24%。3.專項經費64萬元,占預算撥款支出的15.56%。4.對個人和家庭補助支出38.77萬元,占預算撥款支出的9.43%。
四、“三公”經費預算說明
2015年公共財政預算安排的“三公”經費支出預算總數10萬元,其中公務接待費支出預算5萬元,占“三公”經費支出預算總數的50%;公務用車購置及運行維護支出預算5萬元,占“三公”經費支出預算總數的50%;因公出國(境)支出預算為0。