清遠(yuǎn)市林業(yè)局

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年決算(補充公開)

      來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-04-04

       

       

       

       

       

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局

       

      2016年度決算補充公開


             

       

      第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

      一、 部門職責(zé)

      二、 機構(gòu)設(shè)置

       

      第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

      第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

       

      第四部分   名詞解釋

       

       

      第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

      一、部門職責(zé)

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導(dǎo)管理,在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動,協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所,森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護,依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

       

      二、機構(gòu)設(shè)置

      我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

       

      第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算表

       

       

       

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      1439.35 

      一、一般公共服務(wù)支出

      18

       

      二、上級補助收入

      2

       

      二、外交支出

      19

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國防支出

      20

       

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、公共安全支出

      21

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      22

       

      六、其他收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      23

       

       

      7

       

      七、社會保障和就業(yè)支出

      24

      89.89 

       

      8

       

      八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      25

      17.35 

       

      9

       

      九、農(nóng)林水支出

      26

      1231.31 

       

      10

       

      十、住房保障支出

      27

      100.80 

       ……

      11

       

      ……

      28

       

       

      12

       

       

      29

       

      本年收入合計

      13

      1439.35 

      本年支出合計

      30

      1439.35 

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      14

       

      結(jié)余分配

      31

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      15

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      32

       

       

      16

       

       

      33

       

      總計

      17

      1439.35 

      總計

      34

      1439.35 

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

      3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

       

      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局

       

       

       

       

      單位:萬元

      項    目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他

      收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      1439.35

      1439.35

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      89.89

      89.89

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      89.89

      89.89

       

       

       

       

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      89.89

      89.89

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      17.35

      17.35

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      17.35

      17.35

       

       

       

       

       

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      17.35

      17.35

       

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      1231.31

      1231.31

       

       

       

       

       

      21302

      林業(yè)

      1231.31

      1231.31

       

       

       

       

       

      2130201

      行政運行

      1231.31

      1231.31

       

       

       

       

       

      2130202

      一般行政管理事務(wù)

      1180.10

      1180.10

       

       

       

       

       

      2130213

      林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

      3.21

      3.21

       

       

       

       

       

      2130234

      林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

      48.00

      48.00

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      100.80

      100.80

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      100.80

      100.80

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      100.80

      100.80

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

      支出決算表

                                                                                  公開03表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局                                                     單位:萬元

      項    目

      本年支出合計

      基本

      支出

      項目

      支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      1439.35

      1315.90

      123.45

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      89.89

      89.89

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      89.89

      89.89

       

       

       

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      89.89

      89.89

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      17.35

      17.35

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      17.35

      17.35

       

       

       

       

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      17.35

      17.35

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      1231.31

      1107.86

      123.45

       

       

       

      21302

      林業(yè)

      1231.31

      1107.86

      123.45

       

       

       

      2130201

      行政運行

      1180.10

      1104.64

      75.45

       

       

       

      2130202

      一般行政管理事務(wù)

      3.21

      3.21

       

       

       

       

      2130213

      林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

      48.00

       

      48.00

       

       

       

      221

      住房保障支出

      100.80

      100.80

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      100.80

      100.80

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      100.80

      100.80

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

       

      財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局                                                   單位:萬元  

      收入

      支出

      項    目

      行次

      金額

      項    目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      1439.35 

      一、一般公共服務(wù)支出

      16

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      17

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      18

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      19

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      20

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      21

       

       

       

       

      7

       

      七、社會保障和就業(yè)支出

      22

      89.89

      89.89

       

       

      8

       

      八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      23

      17.35

      17.35

       

       

      9

       

      九、農(nóng)林水支出

      24

      1231.31

      1231.31

       

       

      10

       

      十、住房保障支出

      25

      100.80

      100.80

       

      本年收入合計

      11

      1439.35 

      本年支出合計

      26

      1439.35

      1439.35

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      12

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      27

       

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款

      13

       

       

      28

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      14

       

       

      29

       

       

       

      總計

      15

      1439.35 

      總計

      30

      1439.35

      1439.35

       

      注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

      3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局

       

       

      單位:萬元

      項    

      本年支出合計

      基本支出  

      項目支出

      能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      1439.35

      1315.90

      123.45

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      89.89

      89.89

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      89.89

      89.89

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      89.89

      89.89

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      17.35

      17.35

       

      21005

      醫(yī)療保障

      17.35

      17.35

       

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      17.35

      17.35

       

      213

      農(nóng)林水支出

      1231.31

      1231.31

      123.45

      21302

      林業(yè)

      1231.31

      1107.86

      123.45

      2130201

      行政運行

      1180.10

      1104.64

      75.45

      2130202

      一般行政管理事務(wù)

      3.21

      3.21

       

      2130213

      林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

      48.00

       

      48.00

      221

      住房保障支出

      100.80

      100.80

       

      22102

      住房改革支出

      100.80

      100.80

       

      2210201

      住房公積金

      100.80

      100.80

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)1欄=(2+3)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局                                                     單位:萬元

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      898.06 

      302

      商品和服務(wù)支出

      204.99 

      30101

        基本工資

      143.44 

      30201

        辦公費

      79.87 

      30102

        津貼補貼

      368.10 

      30202

        印刷費

      0.69 

      30103

        獎金

      302.20 

      30203

        咨詢費

       

      30104

        其他社會保障繳費

       

      30204

        手續(xù)費

      0.18 

      30106

        伙食補助費

       

      30205

        水費

      0.06 

      30107

        績效工資

       

      30206

        電費

      4.01 

      30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      82.87 

      30207

        郵電費

      3.21 

      30109

        職業(yè)年金繳費

       

      30208

        取暖費

       

      30199

        其他工資福利支出

      1.45 

      30209

        物業(yè)管理費

       

      303

      對個人和家庭的補助

      212.85 

      30211

        差旅費

      6.03 

      30301

        離休費

       

      30212

        因公出國(境)費用

       

      30302

        退休費

      89.89 

      30213

        維修(護)費

      0.12 

      30303

        退職(役)費

       

      30214

        租賃費

      15 

      30304

        撫恤金

       

      30215

        會議費

      5.87 

      30305

        生活補助

       

      30216

        培訓(xùn)費

      5.72 

      30306

        救濟費

       

      30217

        公務(wù)接待費

      5.59 

      30307

        醫(yī)療費

       

      30218

        專用材料費

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30224

        被裝購置費

      11.77 

      30309

        獎勵金

      6.68 

      30225

        專用燃料費

       

      30310

        生產(chǎn)補貼

       

      30226

        勞務(wù)費

      19.78 

      30311

        住房公積金

      116.28 

      30227

        委托業(yè)務(wù)費

       

      30312

        提租補貼

       

      30228

        工會經(jīng)費

      17.79 

      30313

        購房補貼

       

      30229

        福利費

       

      30314

        采暖補貼

       

      30231

        公務(wù)用車運行維護費

      29.28 

      30315

        物業(yè)服務(wù)補貼

       

      30239

        其他交通費用

       

      30399

        其他對個人和家庭的補助支出

       

      30240

        稅金及附加費用

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

       

       

       

       

      310

      其他資本性支出

       

       

       

       

      31001

        房屋建筑物購建

       

       

       

       

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

       

       

       

      31003

        專用設(shè)備購置

       

       

       

       

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

       

       

       

      31006

        大型修繕

       

       

       

       

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

       

       

       

       

      31008

        物資儲備

       

       

       

       

      31009

        土地補償

       

       

       

       

      31010

        安置補助

       

       

       

       

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

       

       

       

      31012

        拆遷補償

       

       

       

       

      31013

        公務(wù)用車購置

       

       

       

       

      31019

        其他交通工具購置

       

       

       

       

      31020

        產(chǎn)權(quán)參股

       

       

       

       

      31099

        其他資本性支出

       

       

       

       

      304

      對企事業(yè)單位的補貼

       

       

       

       

      30401

        企業(yè)政策性補貼

       

       

       

       

      30402

        事業(yè)單位補貼

       

       

       

       

      30403

        財政貼息

       

       

       

       

      30499

        其他對企事業(yè)單位的補貼

       

       

       

       

      307

      債務(wù)利息支出

       

       

       

       

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

       

       

       

       

      30707

        國外債務(wù)付息

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

      39906

        贈與

       

      人員經(jīng)費合計

      1110.91 

      公用經(jīng)費合計

      204.99

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)。

       

      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

       

       

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      2016年度預(yù)算數(shù)

      2016年度決算數(shù)

      (境)

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      (境)

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      48.20

      0.00

      34.80

      0.00

      34.80

      13.40

      34.87

      0.00

      29.28

      0.00

      29.28

      5.59

      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

      3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

      4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

       

       

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08表

      部門:清遠(yuǎn)市公安局森林分局

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項    

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年

      收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出  

      項目

      支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

       

       

       

       

       

       

      21209

      城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

       

       

       

       

       

       

      2120901

      城市公共設(shè)施

       

       

       

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:

      1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

      4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

       

       

       

       

       

       

      第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:

      (一)年度收入總體情況

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度總收入1439.35萬元,均是財政撥款收入。具體情況如下:

      1.財政撥款收入1439.35萬元,比上年決算數(shù)增加158.65萬元,增長12.39%。主要原因:一是2016年度我局在職和退休人員均有所增加,則人員經(jīng)費隨之增加,二是我局人員福利的正常晉升等。

      2.上級補助收入0,我局屬財政全額撥付單位,所有收入以財政局撥款為主。

      3.事業(yè)收入0我局沒有事業(yè)收入。

      4.經(jīng)營收入0,我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。

      5.其他收入0。

      (二)年度支出總體情況

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度總支出1439.35萬元。具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)支出89.89萬元,主要用于支付我局人員社保支出,比上年決算數(shù)減少8.61萬元,下降8.74%。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元,主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出,比上年決算數(shù)減少0.87萬元,下降4.77%。

      3.農(nóng)林水支出1231.31萬元,主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出,比上年決算數(shù)增加137.74萬元,增長12.6%。主要原因是在職和退休人員增加,工資總額則隨之增加。

      4.住房保障支出100.8萬元,主要用于我局人員住房公積金方面支出,比上年決算數(shù)增加10.08萬元,增長11.11%。主要原因也是人員增加。

      二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

      (一)2016年度財政撥款收入說明

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度財政撥款收入合計1439.35萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1439.35萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加399.75萬元,增長38.45%;主要原因是人員增加和退休人員增加,另外福利有所增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0我局沒有政府性基金收入。

      (二)2016年度財政撥款支出說明

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度財政撥款支出合計1439.35萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1439.35萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加399.75萬元,增長38.45%;主要原因是人員增加和退休人員增加,另外福利有所增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0,我局沒有政府性基金收入。

      分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出89.89萬元,主要用于離退休等方面支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元,主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出;農(nóng)林水支出1231.31萬元,主要用于我局人員經(jīng)費、行政運行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出;住房保障支出100.8萬元,主要用于我局人員住房公積金方面支出。

      三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.87萬元,完成預(yù)算48.2萬元的61.77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0,我局沒有因公出國(境)的預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為29.28萬元,完成預(yù)算34.8萬元的84.14%;公務(wù)接待費支出決算為5.59萬元,完成預(yù)算13.4萬元的41.72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

      與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少25.94萬元,下降42.66%。其中:因公出國(境)費支出決算0;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少23.03萬元,下降44.03%;公務(wù)接待費支出決算減少2.91萬元,下降34.24%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年購置一輛車輛價值17.5萬元,本年度沒有該項支出,而且厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支,從而減少支出;公務(wù)接待費支出減少的主要原因同樣是節(jié)約開支,壓減接待標(biāo)準(zhǔn),以及減少不必要的接待任務(wù)。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0;公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.28萬元,占83.97%;公務(wù)接待費支出5.59萬元,占16.03%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.28萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0,2016我局沒有公務(wù)用車購置支出;公務(wù)用車運行及維護支出29.28萬元,2016年局機關(guān)及4個直屬派出所保有量為8輛,主要用于差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法,以及車改方案所允許的公務(wù)用車條件使用車輛

      3.公務(wù)接待費支出5.59萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2016年,局機關(guān)及4個派出所共接待133次,接待人數(shù)共1000人。主要包括上級單位檢查工作,相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流,案件偵辦協(xié)助等方面。

       

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出(公用經(jīng)費)204.99萬元,主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支,例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費以及工會經(jīng)費等開支,比上年增加17.29萬元,增長9.21%。主要原因是日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化,工作量及內(nèi)容的增加,經(jīng)費開支則有所增加

      (二)政府采購支出情況說明

      2016年本部門政府采購支出總額20.1萬元,其中:政府采購貨物支出18.81萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務(wù)支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.1萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛;我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      清遠(yuǎn)市公安局森林分局2016年度沒有績效評價項目。

       

      第四部分  名詞解釋

      為便于社會公眾的理解,對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋:

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

      二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      六、農(nóng)林水支出:農(nóng)林水事務(wù)支出,分設(shè)七項:農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

       

                                 

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