福利院2017年預算情況說明

      來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-07

      清遠市社會福利院2017年預算說明

       

              一、 單位職能

             貫徹落實國家有關(guān)社會福利工作的方針、政策;擬定福利院發(fā)展規(guī)劃并組織實施;收養(yǎng)城鎮(zhèn)“三無”老人和社會自費老人;承接收養(yǎng)孤、殘疾兒童、棄嬰,并負責孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作;負責收養(yǎng)烈士家屬、病故軍人家屬、復退傷殘軍人等孤老優(yōu)撫對象工作。

       

             二、機構(gòu)設(shè)置

             辦公室、老人部、兒童部

        

             三、 關(guān)于2017財政撥款收支預算情況說明

            2017年收到財政撥款9452220元,全部為一般公共財政預算9452220元,其中社會福利事業(yè)單位支出8898876元,住房公積金460800元,事業(yè)單位醫(yī)92544元。

      本年財政撥款包括工資福利支出3770203元,商品和服務支出4650785元,對個人和家庭補助和服務支出1031232元。

      另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金14100007.46元,其中,政府性基金14060007.46元,一般公共財政預算40000元。

       

      四、 預決算收入變化情況說明如下表:

      功能分類科目

      2016年執(zhí)行數(shù)

      2017年預算數(shù)

      2017年預算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù)

      2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      執(zhí)行數(shù)

      年初預算數(shù)

      增減額

      增減%

      增減額

      增減%

      小計

      基本支出

      項目支出 

      201

      一般公共服務支出                                            

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      20132

      組織事務                                                    

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      2013250

      事業(yè)運行                                                    

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      2013299

      其他組織事務支出                                            

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出                                          

      867.48

      889.89

      889.89

      0.00

      22.41

      2.58

      -169.49 

      -16.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休                                          

      39.66

      45.25

      45.25

      0.00

      5.60

      14.12

      0.12

      0.26

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休                                    

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      20808

      撫恤                                                        

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      2080801

      死亡撫恤                                                    

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                                      

      8.58

      9.25

      9.25

      0.00

      0.67

      7.81

      1.73

      23.02

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療                                            

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      0.00

       

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療                                                

      8.58

      9.25

      9.25

      0.00

      0.67

      7.81

      1.73

      23.02

      221

      住房保障支出                                                

      42.72

      46.08

      46.08

      0.00

      3.36

      7.87

      8.64

      23.08

      22102

      住房改革支出                                                

      42.72

      46.08

      46.08

      0.00

      3.36

      7.87

      8.64

      23.08

      2210201

      住房公積金                                                  

      42.72

      46.08

      46.08

      0.00

      3.36

      7.87

      8.64

      23.08

       

       

      918.78

      945.22

      945.22

      0.00

      26.44

      2.88

      -159.11

      -14.41

              社會保障和就業(yè)支出,2016預算比2017預算高16%,是因為2016年在預算功能科目社會保障和就業(yè)支出里,撥付了頤養(yǎng)樓項目支出4550000元,該項目在2017年預算沒有體現(xiàn)延續(xù),造成同比16%的下降。


              另外醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出和住房保障支出,均各有上升23.08-23.02的變動,是由于預算核定人數(shù)的變動,2016我院在職在編人數(shù)為26人,2017年增加至31人。

       

             五、 機構(gòu)運行情況

      2017年部門一般公共預算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下:基本工資437萬,津貼補貼104萬,其他工資福利支出118萬,辦公費7萬,水費7萬,電費24萬,差旅費2萬,因公出國費用0,會議費0,培訓費5萬,公務接待費6萬,公務用車運行維護費22萬,其他商品和服務支出85萬,退休費36萬,醫(yī)療費48萬,住房公積金46萬。

       

              六、 政府采購

              基建支出預計3313萬元,用于老年公寓與頤養(yǎng)樓項目。辦公用品采購預計為2萬元,車輛運行維護費為22萬元??祻驮O(shè)備10萬元。

       

      清遠市社會福利院

      2017年2月7日

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