清遠市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室2017年度部門預(yù)算情況說明

      來源:市水務(wù)局訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-13

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      ???????2017年度部門預(yù)算情況說明

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      ???第一部分?單位概況

      清遠市防汛防旱防風(fēng)指揮辦公室為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位,副處級。

      一、主要職責(zé)?

      (一)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍工作,協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度的工作。

      (二)承擔(dān)全市水旱風(fēng)災(zāi)情和低溫冰凍災(zāi)情發(fā)布工作,具體指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

      (三)承擔(dān)編制全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍應(yīng)急預(yù)案并參與組織實施。

      (四)參與水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

      (五)承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)總指揮部門日常工作。

      二、機構(gòu)設(shè)置

      ????根據(jù)上述任務(wù),市“三防辦”內(nèi)設(shè)兩個副科級機構(gòu):綜合科、信息與保障

      第二部分?2017年部門預(yù)算表

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      ????第三部分?2017年部門預(yù)算情況說明

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預(yù)算348.25萬元,比上年增加45.74萬元,增長15.12%,主要原因是新增了專項支出;支出預(yù)算348.25萬元,比上年增加45.74萬元,增長15.12%,主要原因是新增了專項支出。

      ????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      ????2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排14.5萬元,比上減少5.5萬元,下降27.5%,主要原因是公務(wù)用車改革后減少了公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。其中:公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元,比上年減少5.5萬元,下降55%,主要原因是公務(wù)用車改革后減少了公務(wù)用車運行維護經(jīng)費;公務(wù)接待費2萬元,與上年保持不變。

      ????三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排148.25萬元,比上年增加23.9萬元,增長19.22%,主要原因是機關(guān)行政運行經(jīng)費增加。其中:辦公費1萬元,差旅費3萬元,福利費5萬元,日常維修(護)費5萬元,辦公用房水電費1萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元等。

      ????四、政府采購情況

      ????2017年本部門政府采購安排129.78萬元,其中:貨物類采購預(yù)算45萬元,工程類采購預(yù)算35.78萬元,服務(wù)類采購預(yù)算49萬元等。

      ????五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日,本部門國有資產(chǎn)總額為:5115645元,其中:通用設(shè)備3919332.24元,專用設(shè)備1109894.2元,文物和陳列品10000元,家具、用具、裝具76418.56元。本年新增固定資產(chǎn)772305元,其中:通用設(shè)備132305元,專用設(shè)備640000元,本年減少固定資產(chǎn)325880元(公車改革拍賣核銷)。

      ????六、預(yù)算績效信息公開情況

      2017年,本部門沒有預(yù)算績效的信息公開。

      第四部分?名詞解釋

      2017年部門預(yù)算名詞解釋

      (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的資金。

      (二)其他收入:存款利息收入。

      (三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

      事業(yè)單位離退休(項):指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。

      ????(五)農(nóng)林水(類)水利(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

      ????(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于?5%,最高不超過?12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國

      家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

      ????(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途

      繼續(xù)使用的資金。

      ????(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

      工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      ????(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

      務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      ????(十)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十一)行政運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)其他水利支出:其他用于水利方面的支出。

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      2017年2月13??????????????

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