2018年清遠市特殊教育學校部門預算(按要求整改,補充公開)

      來源:市教育局訪問量:-發(fā)布時間:2018-08-17

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      2018年清遠市特殊教育學校部門預算?

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      (按要求整改,補充公開)

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      目?錄

      第一部分??清遠市特殊教育學校概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分??2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分??2017年部門預算情況說明

      第四部分??名詞解釋

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      第一部分??清遠市特殊教育學校概況

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      一、主要職責

      學校實行小學至高中的特殊教育,擔負著全市殘疾學齡兒童的教學任務,其發(fā)展有利于清遠市殘疾學齡兒童享受政府的關懷,有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè),對于打造清遠市特殊教育學校示范基地,構建和楷清遠,建設幸福清遠有著重大意義。

      ????二、機構設置

      清遠市特殊教育學校單位機構數1個,獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,我校實行校長負責制,學校內設機構有辦公室、教務處、學生處、總務處四個處室。定編人員133人,實有在職人員129人,退休人員0人。

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      第二部分??2018年部門預算表

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      第三部分??2018年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2018年本部門收入預算2060萬元,比上年增加617.41萬元,增長43%,主要原因是政府加大對特殊教育支持,特殊學生持續(xù)增長;支出預算2060萬元,比上年增加617.41萬元,增長43%,主要原因是政府加大對特殊教育支持,特殊學生持續(xù)增長。

      二、“三公”經費安排情況說明

      2018年本部門“三公”經費預算安排6萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務用車購置及運行費5萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是上年保持不變;公務接待費1萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變。

      三、機關運行經費安排情況

      本部門預算不包含機關運行經費預算。

      四、政府采購情況

      2018年本部門政府采購安排116.2萬元,其中:貨物類采購預算11.2萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算105萬元等。

      五、國有資產占有使用情況

      截至2017年12月31日,清遠市特殊教育學校有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      六、預算績效信息公開情況

      2018年本部門未有財政專項資金項目績效預算評審。

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      第四部分??名詞解釋

      ?(一)一般公共預算撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

      (二)事業(yè)收入:事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。如高中學校按收費許可規(guī)定每學期向學生收取的學費、住宿費等。????

      (三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (四)教育(類)普通教育(款)高中教育(項):指本部門舉辦的高中教育支出。

      (五)教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指上述普通教育以外其他用于普通教育的支出。

      (六)教育(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設施(項):指反映本部門用教育費附加安排用于改善城市中小學設施和辦學條件的支出。

      (七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。。

      (八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十一)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      ?(十二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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